金瑞新材料科技股份有限公司4月22日發(fā)布公告, 2012年公司實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6515.19萬元,比上年同期增長23.95%;實現(xiàn)營業(yè)收入88658.92萬元,比上年 同期下降29.60% ,歸屬于上市公


金瑞新材料科技股份有限公司4月22日發(fā)布公告,2012年公司實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6515.19萬元,比上年同期增長23.95%;實現(xiàn)營業(yè)收入88658.92萬元,比上年同期下降29.60%,歸屬于上市公司股東的凈利潤229.10萬元,公司經(jīng)營業(yè)績扭虧為盈。

公告稱,2012年度公司營業(yè)收入下降,主要是由于公司主要產(chǎn)品價格下降,公司內(nèi)部產(chǎn)品銷售同比大幅增加以及公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整退出低效產(chǎn)業(yè)所致。其中:電解錳銷售價格2012年同比下跌18.94%,影響營業(yè)收入10225萬元;電解錳2012年度內(nèi)銷數(shù)量較2011年同比增加 7034噸,內(nèi)部銷售抵消比2011年增加8484萬元;四氧化三錳2012年平均銷售價格同比下跌19.95%,影響營業(yè)收入5993萬元,銷量同比減少8.77%,影響營業(yè)收入2875萬元;氫氧化鎳2012年平均銷售價格同比下跌21.05%,影響營業(yè)收入4896萬元,銷量同比增加4.5%,影響營業(yè)收入2142萬元;公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,超硬材料行業(yè)兩個直屬廠退出減少營業(yè)收入4344萬元。

公司年報分析,公司可能面對的風險:

宏觀經(jīng)濟政策風險

宏觀經(jīng)濟政策方面,國家的調(diào)控基調(diào)由"控通脹"轉(zhuǎn)向"穩(wěn)增長",部分積極性經(jīng)濟政策可能會出臺,但同時防通脹和防金融風險仍然是宏觀經(jīng)濟熱點問題,預(yù)計2013年的宏觀經(jīng)濟政策具有較大的不確定性。,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)高位和消費需求增長使得鋼鐵行業(yè)長期面臨去產(chǎn)能的下行壓力,與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的電解錳需求增長放緩。

主要原材料供應(yīng)的風險

公司收購桃江錳礦及擴建項目尚在建設(shè),隨著金豐錳業(yè)3萬噸電解錳技改擴建項目的完成,公司錳礦石自給率將進一步降低,加大對礦山開發(fā)建設(shè)速度是公司今后的重點工作之一;電源材料方面公司對上游原材料特別是鎳、鈷資源供應(yīng)的渠道控制和整合能力不強,嚴重削弱企業(yè)的競爭力,現(xiàn)在和將來都是制約我們持續(xù)發(fā)展、做強做大的根本因素。

安全生產(chǎn)和環(huán)保風險

公司所涉產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)Νh(huán)境保護和節(jié)能減排的要求較為嚴格,對公司下屬企業(yè)的生產(chǎn)、工藝和環(huán)保提出了更高的要求,因此增加環(huán)保成本,從而影響公司盈利水平。






[責任編輯:趙卓然]

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